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1. IMPACT OF INTERNAL CONTROL IN THE MANAGEMENT OF PAYMENTS TO SUPPLIERS OF CONSTRUCTION COMPANIES.

2. Desafios e estratégias na gestão de bens móveis permanentes: um estudo sobre o controle interno dos coordenadores de patrimônio em instituições federais de ensino.

3. Competencia de género, Economía Social y el liderazgoeducacional: un estudio del colectivo Nektsitsin Tekitinij

4. FACTORS INFLUENCING THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL IN JOINT STOCK COMMERCIAL BANKS IN THAI NGUYEN PROVINCE.

5. La confiabilidad de la información contable y financiera.

6. Contribuições do controle interno para a governança pública: um estudo da percepção dos auditores internos das instituições federais de ensino.

7. Estado actual de ejecución del control en la Empresa Provincial de Productos Lácteos Villa Clara.

8. La auditoría forense: un análisis integral desde una perspectiva conceptual y metodológica

9. Control interno y desempeño laboral: colaboradores de una municipalidad, Trujillo - Perú

10. Empleo de software para la evaluación del control interno y procesos administrativos de los Gobierno Autónomo Descentralizado

11. Influencia de la auditoría de gestión en la toma de decisiones estratégicas de las organizaciones

12. Auditoría de cumplimiento: tendencias y mejores prácticas contables

13. Control interno y desempeño laboral: colaboradores de una municipalidad, Trujillo - Perú.

14. Análise da percepção de auditores de uma IES pública da rede federal acerca da institucionalização de práticas de controle interno.

15. Analysis of the perception of auditors from a federal public network HEI concerning the institutionalization of internal control practices.

16. Gestión del riesgo integrada a la estrategia en las Instituciones de Educación Superior.

17. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN EL SISTEMA EMPRESARIAL ECUATORIANO.

18. El control interno en las cooperativas de ahorro y préstamo de Autlán de Navarro, Jalisco

19. Gestión de la información para analizar el control interno y el cumplimiento de los objetivos empresariales

20. Auditoría de cumplimiento al control interno en la actividad comercial de la UEB OBE Florida

21. Gestión del riesgo integrada a la estrategia en las Instituciones de Educación Superior

22. O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL E O IMPACTO NA AVALIAÇÃO DAS CONTAS DE GOVERNO PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS.

23. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO: UM ESTUDO COM AS EMPRESAS DE PAPEL E CELULOSE LISTADAS NA BOLSA DE VALORES BRASILEIRA.

24. CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN CONTABLE, CASO: JONANSAT S.A., AÑO 2022.

25. Control Interno para la mejora de la rentabilidad empresarial en Nuevo Chimbote-Perú

26. Análisis Inteligente de los Datos sobre el control Interno y su impacto en la ejecución presupuestaria

27. Propuestas de mejora en el subproceso de ingreso a la Educación Superior en la Universidad de Cienfuegos

28. Delito corporativo y la ética profesional del contador público en América Latina

29. Ciberdelito y su asociación en el cometimiento de fraudes financieros en la pandemia de la COVID-19

30. Propuesta de guía de autocontrol para las empresas que producen energías renovables

31. Control interno y modelo COSO en la gestión administrativa y financiera empresarial

32. Proposed self-monitoring guide for companies producing renewable energies.

35. NO WEAL WITHOUT WOE: IMPLEMENTATION OF PERSONAL DATA PROTECTION SYSTEMS AND CORPORATE VALUE.

36. Controle interno sob enfoque dos componentes do framework COSO ERM: um estudo em uma instituição de ensino superior.

37. Gestión de inventarios en microempresas del sector farmacéutico, Colombia.

39. Carbon credits as an alternative for the development of Las Damas, Alluriquín, Santo Domingo.

40. Gestión de la información para mejorar el desempeño organizacional de los procesos administrativos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Campozano

41. Perspectivas de los mecanismos de control y seguimiento en las cooperativas colombianas con relación a las cooperativas internacionales

42. Control interno y su impacto en la ejecución presupuestaria de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Saneamiento, Portoviejo-EP., 2019

43. Self-control guide adapted to the characteristics of non-agricultural cooperatives

44. CONTROL INTERNO EN LA RENTABILIDAD DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES - PERÚ

45. El gobierno corporativo y el sistema de control interno: eficacia para prevenir y controlar la inadecuada gestión por parte de los administradores de las sociedades fiduciarias.

46. CONTROLE INTERNO MUNICIPAL: UM ESTUDO DE CASO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PIAUÍ.

48. El control interno para una adecuada gestión de inventarios en un municipio provincial.

49. Ciberdelito y su asociación en el cometimiento de fraudes financieros en la pandemia de la COVID-19.

50. Control Interno para la mejora de la rentabilidad empresarial en Nuevo Chimbote-Perú.

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