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Search Results

1. Desafios e estratégias na gestão de bens móveis permanentes: um estudo sobre o controle interno dos coordenadores de patrimônio em instituições federais de ensino.

2. IMPACT OF INTERNAL CONTROL IN THE MANAGEMENT OF PAYMENTS TO SUPPLIERS OF CONSTRUCTION COMPANIES.

3. Competencia de género, Economía Social y el liderazgoeducacional: un estudio del colectivo Nektsitsin Tekitinij

4. FACTORS INFLUENCING THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL IN JOINT STOCK COMMERCIAL BANKS IN THAI NGUYEN PROVINCE.

5. Contribuições do controle interno para a governança pública: um estudo da percepção dos auditores internos das instituições federais de ensino.

6. La auditoría forense: un análisis integral desde una perspectiva conceptual y metodológica

7. Control interno y desempeño laboral: colaboradores de una municipalidad, Trujillo - Perú

8. Empleo de software para la evaluación del control interno y procesos administrativos de los Gobierno Autónomo Descentralizado

9. Influencia de la auditoría de gestión en la toma de decisiones estratégicas de las organizaciones

10. Auditoría de cumplimiento: tendencias y mejores prácticas contables

11. Control interno y desempeño laboral: colaboradores de una municipalidad, Trujillo - Perú.

12. Análise da percepção de auditores de uma IES pública da rede federal acerca da institucionalização de práticas de controle interno.

13. Analysis of the perception of auditors from a federal public network HEI concerning the institutionalization of internal control practices.

14. Gestión del riesgo integrada a la estrategia en las Instituciones de Educación Superior.

15. El control interno en las cooperativas de ahorro y préstamo de Autlán de Navarro, Jalisco

16. Gestión de la información para analizar el control interno y el cumplimiento de los objetivos empresariales

17. Auditoría de cumplimiento al control interno en la actividad comercial de la UEB OBE Florida

18. Gestión del riesgo integrada a la estrategia en las Instituciones de Educación Superior

19. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO: UM ESTUDO COM AS EMPRESAS DE PAPEL E CELULOSE LISTADAS NA BOLSA DE VALORES BRASILEIRA.

20. Control Interno para la mejora de la rentabilidad empresarial en Nuevo Chimbote-Perú

21. Análisis Inteligente de los Datos sobre el control Interno y su impacto en la ejecución presupuestaria

22. Propuestas de mejora en el subproceso de ingreso a la Educación Superior en la Universidad de Cienfuegos

23. Delito corporativo y la ética profesional del contador público en América Latina

24. Ciberdelito y su asociación en el cometimiento de fraudes financieros en la pandemia de la COVID-19

25. Propuesta de guía de autocontrol para las empresas que producen energías renovables

26. Control interno y modelo COSO en la gestión administrativa y financiera empresarial

27. Proposed self-monitoring guide for companies producing renewable energies.

28. NO WEAL WITHOUT WOE: IMPLEMENTATION OF PERSONAL DATA PROTECTION SYSTEMS AND CORPORATE VALUE.

29. Controle interno sob enfoque dos componentes do framework COSO ERM: um estudo em uma instituição de ensino superior.

30. Gestión de inventarios en microempresas del sector farmacéutico, Colombia.

31. Gestión de la información para mejorar el desempeño organizacional de los procesos administrativos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Campozano

32. Perspectivas de los mecanismos de control y seguimiento en las cooperativas colombianas con relación a las cooperativas internacionales

33. Control interno y su impacto en la ejecución presupuestaria de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Saneamiento, Portoviejo-EP., 2019

34. Self-control guide adapted to the characteristics of non-agricultural cooperatives

35. CONTROL INTERNO EN LA RENTABILIDAD DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES - PERÚ

36. Ciberdelito y su asociación en el cometimiento de fraudes financieros en la pandemia de la COVID-19.

37. Control Interno para la mejora de la rentabilidad empresarial en Nuevo Chimbote-Perú.

38. Gestión de inventarios en microempresas del sector farmacéutico, Colombia

39. La auditoría funcional basada en la medición de la gestión organizacional a través del Cuadro de Mando Integral

40. El control interno y su contribución a la perdurabilidad de las mipymes

41. Principales problemas de control interno en pymes de Emiliano Zapata, Tabasco

42. Perspectivas de los mecanismos de control y seguimiento en las cooperativas colombianas en relación con las cooperativas internacionales.

43. Análisis del control interno en las instituciones de educación superior privadas del Valle de Aburrá-Antioquia

44. Procedimiento para la gestión integrada de riesgos en la Universidad de las Ciencias Informáticas

45. Supervisión del control interno en microempresas mexicanas

46. Control interno como herramienta para la eficiencia en la gestión financiera de supermercados de Azogues- Ecuador.

47. El ambiente de control en las organizaciones: una revisión bibliográfica.

48. Normativas de gestión pública en la administración de bienes públicos: Estudio de caso Ecuador

49. Control Interno y su Incidencia en la Efectividad del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa “Toachiec Exploraciones Mineras S.A.”, Del Cantón Sigchos de la Provincia de Cotopaxi

50. Control interno en las entidades públicas del Paraguay: un análisis de la normativa vigente implementada

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